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仁怀市直属机关工委2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开
2017-12-13 10:11:10 来源: 作者: 【 】 浏览:674次 评论:0
一、部门主要职能 
 中国共产党仁怀市直属机关工作委员会的主要职能是:
1、负责制定市直机关和企事业单位党的建设规划,领导市直属机关和直属企事业单位党的工作。
2、指导市直机关和企事业单位各级党组织加强和改进党的思想、组织和作风建设,组织广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表主要思想和科学发展观,学习习近平总书记系列讲话,做好党员教育管理和党纪党规教育工作。
3、指导市直机关和企事业单位干部教育工作,负责市直机关和企事业单位股级干部理论培训和党务干部业务培训工作。
4、指导市直机关和企事业单位党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,了解市直各部门和群众对部门领导干部的意见,及时向市委、市纪委反映市直各工作部门领导班子、领导干部的情况和问题,查处机关党员违犯党纪的案件,审批股级(含正股级)以下党员干部违犯党纪的处理决定,负责党群部门纪检工作。
5、指导市直机关和企事业单位党组织做好思想政治工作和开展社会主义精神文明创建活动。
6、督促市直机关各部门党组织全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,认真履行党建工作职责。
7、协同市直各部门党组选配机关直属党委(党总支、党支部)书记、副书记及组成人员,并履行其职务任免手续。
8、审批市直机关发展党员和预备党员转正。
9、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
10、负责市直机关目标绩效考核工作和机关岗位目标管理服务工作。
     11、完成市委和市政府交办的其它工作任务。
二、部门概况 
1.部门决算单位构成 
序号  单位名称  单位类型(行政单位/参公事业单位/全额拨款事业单位) 
中国共产党仁怀市直属机关工作委员会 行政单位
仁怀市机关目标绩效考核管理办公室 行政单位
3 仁怀市机关岗位目标管理服务中心 财政全额补助事业
4 仁怀市机关党员管理服务中心 财政全额补助事业
2.部门人员构成 
编制数  在编实有人数  离退休人员 
合计  行政编制  事业编制 
1 19 7 3 9
三、  部门决算公开表 
 
四、2016年决算情况说明
1.2016年度部门决算收入支出情况说明 
(1)2016年度收入决算总额为2523905.48元,比上年增加127754.48元,同比增长5 %,其原因是(政策性调资) 
(2)2016年度支出决算总额为2523905.48 元,比上年增加127754.48 元,同比增长5%,其原因是(政策性调资)。其中:一般公共服务支出1701746.86元,医疗卫生与计划生育支出55284.42 元,住房保障支出98436元,社会保障和就业支出668438.2 元。 
(3)2016年末财政性资金结转结余0元,均为财政拨款结余。 
2.2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 
(1)2016年度公共预算财政拨款收入2523905.48元,均为公共财政预算拨款收入。比上年增加127754.48 元,同比增加5 %,其原因主要是政策性调资。 
(2)2016年度公共预算财政拨款支出决算2523905.48元,占年初预算的125%,其原因是政策性调资调整预算。比上年增加127754.48元,同比增长5 %,其主要原因是基本支出的经费增加。其中: 
①基本支出2323905.48元,是用于保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划,具体是: 严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为1308346.12元; 抚恤金等对个人和家庭的补助支出为803295.42元。 
办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费212263.94 元。 
②项目支出200000元,是用于有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。包括市直机关目标绩效考核经费20000元,庆七一活动经费30000元,慰问困难党员经费20000元,入党积极分子、党员发展对象培训考察经费30000元,市直机关党员教育经费100000元。
 3.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 
(1)2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0元。 
(2)2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0元。
4.2016年机关运行经费支出说明 
 2016年本部门机关运行经费支出212263.94元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),比上年增加170297.94元,增加80 %。主要原因是日常公用经费人头经费增加。 
5.2016年度政府采购情况说明 
2016年,本部门无政府采购事项。 
6.2016年度国有资产占用情况说明 
2016年,年初资产总额876631.31 元,当年增加14114.24     元, 即流动资产增加-4373.76元,固定资产增加18488元。年末资产总额890745.55元,其中:流动资产521973.55元,固定资产368772元。 
本部门(单位)共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。 
7.2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 
2016年度“三公经费”财政拨款支出决算9036元,占年初预算的36 %,其原因是我单位严格控制“三公经费”支出。比上年减少2238  元,同比降低2 %.其中: 
(1)因公出国(境)费。2016年我单位无人员因公出国(境),因公出国(境)费用0元。 
(2)公务接待费。2016年我单位无公务接待,公务接待费0元。
(3)公务用车购置及运行费。2016年,公务用车1 辆,公务用车购置  0 辆,公务用车运行费支出决算9036元。  
2016年我单位未购置公车。 
公务用车运行费9036元,占年初预算的36%,其原因是我单位严格控制公务用车运行成本。比上年减少  2238 元,同比降低2 %,其原因是公务用车减少。主要用于部门1 辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,燃料费  9036  元、维修费   元、路桥费  、保险费  5300 元,实际全年公务用车运行费为 14336元,平均每辆  14336元/年。 

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Tags: 责任编辑:张开
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